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    Contabilidade

    Algum TOC ou entendido na materia pode esclarecer-me:
    Tendo a empresa A cedido os seus creditos sobre a empresa B, a uma terceira empresa C, quais os documentos a emitir pelas 3 empresas e quais os respectivos lançamentos contabilisticos.
    Obrigado

    Jose Valente

    #2
    Depende das contrapartidas.
    Se não houve contrapartidas é só transferir na contabilidade das três empresas os valores entre contas correntes das empresas envolvidas os valores transferidos, e como não há nenhuma operação real suporta-se os lançamentos com uma carta por exemplo.
    Agora se houve por exemplo, se quem recebeu os créditos recebeu 1000€ mas irá só pagar 800€ ao credor ambas as partes tem que reconhecer os 200€ de diferença, como desconto.

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      #3
      Vou aproveitar este tópico para colocar uma dúvida básica sobre contabilidade...

      um desconto financeiro suponho que seja calculado sobre o total iliquido.
      Se comprar uma maquinaria e tiver direitos de importação, devo aplicar o desconto financeiro sobre a soma dos dois valores, não é? (valor da maquinaria+direitos de importação)

      Obrigada

      Comentário


        #4
        alguém sabe?

        Comentário


          #5
          Originalmente Colocado por annlee Ver Post
          Vou aproveitar este tópico para colocar uma dúvida básica sobre contabilidade...

          um desconto financeiro suponho que seja calculado sobre o total iliquido.
          Se comprar uma maquinaria e tiver direitos de importação, devo aplicar o desconto financeiro sobre a soma dos dois valores, não é? (valor da maquinaria+direitos de importação)

          Obrigada
          Isto de descontos é ao critério de cada um, pode incidir só sobre o material, ou sobre os serviços prestados também, no entanto praticamente nunca incidem sobre despesas por tua conta que o vendedor suporte e tu o reembolses, exemplo:
          - Compras um artigo alterado a um site americano, pagas o artigo mais personalização do artigo, mais envio (a preço de custo), mais despesas de alfandegas (também a preço de custo), aqui o desconto pode ser sobre só o artigo ou ele mais a personalização, mas quase nunca incide sobre o envio e a alfandega porque basicamente são encargos teus que o vendedor te facilitou os procedimentos em que tu só o tens que reeembolsar.

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            #6
            Pois, eu compreendo.

            Como as novas normas, estava confundir a questão para apuramente do valor do activo tangivel...a soma das duas componentes...no entanto para efeito de cálculos parece mais sensato como estás a dizer.

            Obrigada

            Comentário


              #7
              Originalmente Colocado por annlee Ver Post
              Pois, eu compreendo.

              Como as novas normas, estava confundir a questão para apuramente do valor do activo tangivel...a soma das duas componentes...no entanto para efeito de cálculos parece mais sensato como estás a dizer.

              Obrigada
              Se é para activos tangíveis eu dava como valor do bem (para o meu exemplo) o valor de compra do artigo mais da personalização, envio e alfandegas e deduzia o desconto, porque foram necessários para que esse artigo me chegasse ás mãos no estado que eu irei utilizar.
              E até incluia o iva se fosse viaturas de passageiros se não, não incluia (porque vais "buscar" de volta), e coisas do género.
              Se na encomenda viesse várias peças de imobilizado ou mais alguns artigos que não são imobilizado e eu não tivesse elementos que me permitissem atribuir as despesas e/ou o desconto às parcelas da factura eu atribuia proporcionalmente.

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                #8
                só para ver se percebi...somavas as duas quantias (valor da máquina + direitos de importação) e sobre este valor calculava-se o desconto?

                acerca do IVA...o activo foi comprado fora da Europa, em termos de lançamento T como posso fazer?
                Editado pela última vez por annlee; 22 January 2011, 22:20.

                Comentário


                  #9
                  Originalmente Colocado por annlee Ver Post
                  só para ver se percebi...somavas as duas quantias (valor da máquina + direitos de importação) e sobre este valor calculava-se o desconto?

                  acerca do IVA não diz se é um país europeu.
                  Estou baralhado..., começando a explicação do inicio:

                  Gestão comercial:
                  A factura, faz-se normalmente desconto sobre a máquina, e não sobre os direitos.

                  Contabilidade
                  O que levas à conta 43 é a máquina tem como valor, o seu valor própriamente dito, mais os direitos de importação menos o desconto

                  Comentário


                    #10
                    Venho pedir novamente a vossa grande ajuda.

                    Vou descrever o caso:

                    - a empresa XPTO detem um edificio adquirido em 2003 por 1.000.000€, com vida útil de 40 anos. É classificado como propriedade de investimento segundo as normas internacionais (adoptou o modelo do custo ( edificio encontra-se mensurado pelo custo menos a depreciação acumulada).

                    - no final de 2009 - após ter preparado as DF's que coloquei num ficheiro em anexo) a empresa decidiu alterar o modelo de mensuração das propriedades de investimento, passando a adoptar o modelo do justo valor (passa a ser mensurado pelo justo valor, com as variações do justo valor reconhecidas em resultados). O justo valor do edificio em 2009 é 1.050.000€, em 2008 é de 1.060.000€ e 2007 é de 1.055.000€


                    O objectivo é apresentar o balanço e a DR admitindo que a empresa adoptou o tratamento retrospectivo na contabilização da alteração da politica contabilistica.


                    O que pensei acerca da resolução do caso:

                    - debitar a conta de propriedade de investimento
                    - creditar a conta de ajustamentos transição
                    - creditar a conta do justo valor

                    Não sei se estou certa e muito menos como poderei fazer as devidas alterações no balanço e na demonstração.

                    Podiam ajudar-me pf?

                    Obrigada
                    Ficheiros anexados

                    Comentário


                      #11
                      alguém sabe?

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                        #12
                        Bem para não estar a abrir mais um tópico sobre o assunto desenterro este já com 3 anos praticamente...

                        Aos especialistas de contabilidade/finanças etc tenho a seguinte questão a fazer: é possível duas empresas partilharem custos e lucros legalmente sem precisarem de uma sociedade?! Algo em jeito de parceria.

                        Comentário

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